Detail kurzu

Mzdová problematika krok za krokem z pohledu podnikatelské sféry

1. VOX a.s.

Popis kurzu

Získáte ucelený přehled v oblasti mzdové a pracovněprávní problematiky, který by měl mít každý, kdo prakticky zpracovává mzdy pro podnikatelský sektor.

Obsah kurzu

1. seminář: 18. 2. 2019 9:00–12:00 – Mgr. Vladimír Černý Pracovněprávní vztahy (PPV): Základní seznámení se se zákoníkem práce z pohledu zaměstnavatele. Obecná problematika postupu zaměstnavatele před vznikem pracovního poměru, vznik pracovního poměru, základní obecná pravidla související se skončením pracovního poměru.

13:00–16:00 – Ing. Marie Hajšmanová Odměna za práci: Základní formy odměňování za práci – kategorizace mezd – vnitřní mzdový předpis – minimální mzda – zaručená mzda – stanovení mzdy – mzdové složky – náhradní volno za práci přesčas a ve svátek – odměna za pracovní pohotovost – příplatky.

Srážky ze mzdy: Dohody o srážkách ze mzdy – pořadí srážek – životní minimum – nezabavitelné minimum – srážky ze mzdy na základě rozhodnutí o výkonu rozhodnutí, exekučního příkazu nebo rozhodnutí insolvenčního správce.

Výplata mzdy: Splatnost mzdy – stanovení výplatního termínu – splatnost mzdy ve zvláštních případech – uspokojení nároků – prodlení a jeho důsledky – úroky z prodlení.

2. seminář: 19. 2. 2019 9:00–16:00 – Náhrada mzdy, náhrada výdajů zaměstnanců v praxi – Ing. Marie Hajšmanová

Náhrady výdajů poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce: Cestovní náhrady při tuzemských a zahraničních cestách – náhrady za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných pro výkon práce.

Průměrný výdělek a jeho použití: Rozhodné období – formy průměrného výdělku – pravděpodobný výdělek – použití průměrného výdělku.

Náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti: Podmínky pro nárok na náhradu mzdy – redukovaný průměrný výdělek pro náhradu – náhrada mzdy – vliv pracovní doby na náhradu mzdy – souběh dočasné pracovní neschopnosti s dalšími překážkami v práci.

Dovolená: Nárok na dovolenou – rozhodnutí o čerpání dovolené – výše nároku na dovolenou v kalendářním roce – náhrada za dovolenou.

Překážky v práci: Překážky v práci na straně zaměstnance – překážky v práci na straně zaměstnavatele.

3. seminář: 20. 2. 2019; 9:00–16:00 – Nemocenské pojištění – Vlasta Nováčková Aktuální legislativa pro rok 2019 – účast na NP – vznik a zánik účasti na NP u zaměstnanců – druhy dávek, jejich výpočet a výplata – uplatnění nároku na dávky – společná ustanovení zákona o NP pro dávkovou oblast NP (např. ochranná lhůta, rozhodné období, vyměřovací základ, procentní výše dávek) – povinnosti zaměstnavatelů v NP – příklady.

4. seminář: 21. 2. 2019; 9:00–16:00 – Pojistné na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění, důchodové pojištění – Vlasta Nováčková

Pojistné na sociální zabezpečení: Právní úprava SP platná pro rok 2019 – poplatníci pojistného na SP – vyměřovací základ a výpočet výše pojistného – splatnost a odvod pojistného – povinnosti zaměstnavatele v pojistném na SP – příklady.

Zdravotní pojištění: Základní informace a povinnosti zaměstnavatelů ve ZP – minimální vyměřovací základ pro rok 2019 – rozhodné období a % výše pojistného – splatnost a odvod pojistného – příklady. Důchodové pojištění: Rozsah působnosti – účast na DP včetně okruhu pojištěných osob – doba pojištění a náhradní doby pojištění – redukční hranice v roce 2019 – rozhodné období – výpočet důchodu – druhy důchodů – ELDP – vedení a vyplňování ELDP – povinnosti zaměstnavatelů v DP – příklady.

5. seminář: 22. 2. 2019; 9:00–16:00 – Daň z příjmů ze závislé činnosti – Ing. Marie Hajšmanová Základní zásady a pojmy pro zdaňování příjmů vyplácených zaměstnavatelem jako plátcem daně.

Poplatník a plátce daně: Rozlišení poplatníků pro účely daně z příjmů – daňový rezident – daňový nerezident. Příjmy ze závislé činnosti – charakteristika – příjmy, které nejsou předmětem daně – příjmy osvobozené od daně, daňové benefity.

Výpočet měsíční daňové povinnosti poplatníka: Základ pro stanovení měsíční zálohy na daň – schéma výpočtu daňové povinnosti – rozlišení zdanění zálohou na daň a zvláštní sazbou daně, solidární přirážka. Slevy na dani, daňové zvýhodnění na vyživované děti – uplatnění a způsob prokazování – tiskopis Prohlášení k dani z příjmů ze závislé činnosti.

Roční zúčtování záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti: Roční zúčtování záloh na daň z pohledu zaměstnance – podmínky pro uplatnění práva na jeho provedení. Roční zúčtování záloh na daň z pohledu zaměstnavatele – základní zásady jeho provedení. Slevy na dani uplatňované při ročním zúčtování – sleva na vyživovaného manžela (manželku), „školkovné“. Uplatňování nezdanitelných částek ze základu daně a jejich prokazování. Vracení přeplatků na zálohách na daň, zúčtování bonusů.

Povinnosti plátců daně: Odvod záloh na daň, vyúčtování daně, tiskopisy předkládané finančnímu úřadu. Opravy chyb při výpočtu záloh a daně u zaměstnanců. Rozdílné postupy plátců daně při zdaňování příjmů nerezidentů.

Po skončení výuky TEST IES (včetně praktického výpočtu mzdy, cestovních náhrad, srážek ze mzdy apod.).

Cílová skupina

Kurz je určen pro začínající mzdové účetní, personalisty a všechny ostatní, kteří při své praxi potřebují znát mzdové a pracovněprávní předpisy a mají již o této oblasti základní povědomí.

Poznámka k ceně

kód: 1903780 - 8 950 Kč + DPH Základní cena, kód: 190378A - 17 005 Kč + DPH cena pro 2 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 190378B - 24 165 Kč + DPH cena pro 3 účastníky z jedné společnosti na jednom kurzu, kód: 190378C - 30 430 Kč +

Kontaktní osoba

Jana Pružinová
+420 226 539 670
vox@vox-kurzy.cz

Hodnocení




Organizátor