Detail kurzu

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A OMYLY PŘI APLIKACI ZÁKONA O DPH

Studio W s.r.o.

Popis kurzu

Naším cílem je vysoká efektivita a praktický přínos pro Vás, účastníky našich seminářů.

Obsah kurzu

Nejčastější chyby při uplatňování DPH v tuzemsku – Ing. Zdeněk Kuneš (9–12.30 h.) Obsah: Nejdůležitější problémy:

  • Stanovení obratu pro registraci plátce – co se zahrnuje, co ne
  • Registrace identifikované osoby – jednotlivé případy
  • Stanovení místa plnění při poskytnutí služby – základní pravidlo
  • Chyby při stanovení místa plnění při poskytnutí služby vztahující se k nemovité věci
  • Vznik povinnosti přiznat daň – poukazy
  • Chyby při vystavování daňových dokladů – náležitosti
  • Chyby při stanovení základu daně, základ daně ve zvláštních případech
  • Oprava základu daně a výše daně – vazba na kontrolní hlášení
  • Oprava chyb a omylů
  • Sazby daně u oprav a rekonstrukce staveb pro bydlení, stavby pro sociální bydlení – výpočet podlahové plochy, „příslušenství“
  • Vymezení stavebního pozemku
  • Sazba daně u dodání stavby pro sociální bydlení, právo stavby
  • Nájem nemovité věci, volba zdanění, krátkodobý nájem
  • Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně v běžném režimu a v režimu přenesení daňové povinnosti
  • Uplatnění nároku na odpočet daně v poměrné výši u dlouhodobého majetku a u majetku, který není dlouhodobým majetkem
  • Řešení problematiky zničení, ztráty, či odcizení majetku, manka
  • Chyby při úpravě odpočtu daně
  • Režim přenesení daňové povinnosti – základní pravidla, časté chyby – celkový přehled použití režimu přenesení daňové povinnosti
  • Institut „dobré víry“
  • Ručení příjemce zdanitelného plnění – rizika, nespolehlivý plátce
  • Kontrolní hlášení – sankce, promíjení

Výklad aktuálních informací k zákonu o DPH Zodpovídání konkrétních dotazů, diskuze

DPH při obchodu mezi členskými státy EU a s třetími zeměmi – JUDr. Svatopluk Galočík (13.30–17 h.) Obsah: Seminář je sestaven z nejčastějších chyb a omylů, které vedou k nesprávnému stanovení výše daňové povinnosti i nároku na odpočet DPH a následným problémům.

  • Stanovení místa plnění u poskytovaných služeb podle § 9
  • Ustanovení u poskytovaných služeb podle § 9a, 10i
  • Právní úprava přepravy zboží
  • Dodání zboží do jiného členského státu a pořízení zboží z jiného členského státu, zasílání zboží – úprava daňové povinnosti podle § 16 odst. 4 a 5
  • Dovoz zboží z třetí země, vývoz zboží do třetí země, základ daně, výpočet daně – úprava (§ 23, 38, 66)
  • Úprava dne uskutečnění plnění při vývozu
  • Úprava dne uskutečnění zdanitelného plnění u služeb v § 24, 24a
  • Úprava odpočtu daně podle § 73 odst. 1 písm. b
  • Úprava podávání Souhrnného hlášení u poskytovaných služeb (§ 102)
  • Problematika současné i nadcházející právní úpravy DPH v uvedené oblasti
  • Zrušení osvobození při vývozu a při dodání ve svobodných pásmech
  • Rozšíření tuzemského reverse charge
  • Diskuze, řešení vzorových příkladů a konkrétních problémů účastníků semináře

Cílová skupina

Daně

Poznámka k ceně

2 900 Kč (s DPH 3 509 Kč) v ceně studijní materiály, občerstvení, oběd

Kontaktní osoba


261
studiow@studiow.cz

Hodnocení




Organizátor